Pedidos/facturas de venta/servicio
La generación de documentos Facturae y su archivo xml se realiza a partir de facturas/abonos de venta/servicio.
A continuación se detallan los datos a informar en los pedidos/facturas de venta/servicio. Las devoluciones/abonos de venta/servicio se ven en la sección correspondiente (Devoluciones/Abonos de venta/servicio).
Vista
Campos
Definición de los campos:
Tipo factura
: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si es factura completa, simplificada, etc. El valor por defecto para las pedidos/facturas esFC
.Clase factura
: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si la factura es original, rectificativa, etc. El valor por defecto para los pedidos/facturas esOO
.Fecha inicial periodo facturación
: Este campo indica cuando empieza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campoClase factura
esOC
oCC
.Fecha final periodo facturación
: Este campo indica cuando finaliza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campoClase factura
esOC
oCC
.Nº banco transferencia
: Indica el banco de la empresa que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código Facturae 04 (transferencia).Nº banco adeudo directo
: Indica el banco del cliente que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código facturae 02 (recibo domiciliado).Formato xml
: Este campo indica el formato utilizado para generar el documento Facturae. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.Puerta de enlace
: Este campo indica la puerta de enlace utilizada. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.Oficina DIR3 FACE
: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace FACE.Oficina DIR3 Osakidetza
: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace Osakidetza.Oficina DIR3 eFact
: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace eFact.Unidad DIRe
: Indica la unidad DIRe del cliente para la puerta de enlace FaceB2B.
Atención
Cuando se registra la factura de venta/servicio, estos datos se llevan al histórico y no se pueden modificar. En el caso de querer modificarse, se debe acceder al documento Facturae (Documento Facturae)
Información
Para más información sobre los campos Facturae, puede consultar la definición de campos (Definición campos).
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: